Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-914.319,22 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-914.319,22 €
50,71%
-626.228,76 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-626.228,76 €
34,73%
-258.768,75 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-258.768,75 €
14,35%
-3.650,72 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-3.650,72 €
0,20%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 496 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 395.190,74 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.954 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 397.640,74 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.802.967,45 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.405.326,71 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.405.326,71 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 13.786,50 € |
30: Jahresergebnis | -1.391.540,21 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -42.189,93 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.433.730,14 € |