Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich

Haushaltsdiagramm

-7.173,06 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.173,06 €
53,27%
-5.852,78 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.852,78 €
43,46%
-440,73 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-440,73 €
3,27%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -7.173,06 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.852,78 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -440,73 €
  • Summe
    -13.466,57 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.310,50 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-13.466,57 €
20: Verwaltungsergebnis
-9.156,07 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-9.156,07 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-9.156,07 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.156,07 €