Beratung von Einwohner/innen mit Migrationshintergrund
Haushaltsdiagramm
706.664,74 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
706.664,74 €
65,03%
260.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
260.000 €
23,93%
120.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
120.000 €
11,04%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.086.664,74 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -470.965 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -570.608,44 € |
14: Abschreibungen | -47.226,30 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -810 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.089.609,74 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.945 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.945 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.945 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.577,31 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.522,31 € |