Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-189.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-189.500 €
53,77%
-98.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-98.000 €
27,80%
-60.990 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-60.990 €
17,30%
-3.666,54 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.666,54 €
1,04%
-300 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-300 €
0,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -189.500 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -98.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -60.990 €
  • 14 Abschreibungen
    -3.666,54 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -300 €
  • Summe
    -352.456,54 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
38.516,45 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-352.456,54 €
20: Verwaltungsergebnis
-313.940,09 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-313.940,09 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-313.940,09 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-2.500 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.500 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-316.440,09 €