Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich

Haushaltsdiagramm

-44.520 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-44.520 €
75,25%
-7.640 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.640 €
12,91%
3.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
3.000 €
5,07%
3.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
5,07%
-1.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.000 €
1,69%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -44.520 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -7.640 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    3.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    3.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.000 €
  • Summe
    -47.160 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-53.160 €
20: Verwaltungsergebnis
-47.160 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-47.160 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-47.160 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-11.500 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-11.500 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-58.660 €