Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich

Haushaltsdiagramm

-44.520 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-44.520 €
83,75%
-7.640 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.640 €
14,37%
-1.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.000 €
1,88%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -44.520 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -7.640 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.000 €
  • Summe
    -53.160 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-7.640 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-44.520 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-53.160 €
20: Verwaltungsergebnis
-47.160 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-47.160 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-47.160 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-11.500 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-58.660 €