Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich
Haushaltsdiagramm
-44.520 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-44.520 €
83,75%
-7.640 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.640 €
14,37%
-1.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.000 €
1,88%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -53.160 € |
20: Verwaltungsergebnis | -47.160 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -47.160 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -47.160 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -58.660 € |