Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich

Haushaltsdiagramm

-24.520 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.520 €
71,81%
-8.127,52 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.127,52 €
23,80%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
4,39%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -24.520 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -8.127,52 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.500 €
  • Summe
    -34.147,52 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-34.147,52 €
20: Verwaltungsergebnis
-27.647,52 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-27.647,52 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-27.647,52 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-27.647,52 €