Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich
Haushaltsdiagramm
-24.520 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.520 €
60,32%
-8.127,52 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.127,52 €
20,00%
3.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
3.000 €
7,38%
3.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
7,38%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
3,69%
500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
500 €
1,23%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.500 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -34.147,52 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -27.647,52 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| Ordentliches Ergebnis | |
| 24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 6.500 € | 
| 25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -34.147,52 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -27.647,52 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -27.647,52 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.647,52 € |