Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-235.328,89 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-235.328,89 €
52,62%
-110.990 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-110.990 €
24,82%
-98.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-98.000 €
21,91%
-2.591,36 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.591,36 €
0,58%
-300 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-300 €
0,07%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -235.328,89 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -110.990 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -98.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.591,36 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -300 €
  • Summe
    -447.210,25 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
34.579,50 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-447.210,25 €
20: Verwaltungsergebnis
-412.630,75 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
34.579,50 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-447.210,25 €
26: Ordentliches Ergebnis
-412.630,75 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-412.630,75 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-9.827,76 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-422.458,51 €