Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich

Haushaltsdiagramm

-31.591,14 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.591,14 €
67,60%
-8.138 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.138 €
17,42%
3.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
3.000 €
6,42%
2.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.000 €
4,28%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
3,21%
500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
500 €
1,07%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -31.591,14 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -8.138 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    3.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    2.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.500 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    500 €
  • Summe
    -35.729,14 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-41.229,14 €
20: Verwaltungsergebnis
-35.729,14 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-35.729,14 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-35.729,14 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.500 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-38.229,14 €