Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich
Haushaltsdiagramm
-31.591,14 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.591,14 €
76,62%
-8.138 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.138 €
19,74%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
3,64%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 500 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -41.229,14 € |
20: Verwaltungsergebnis | -35.729,14 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -35.729,14 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -35.729,14 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -38.229,14 € |