Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-189.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-189.500 €
53,77%
-98.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-98.000 €
27,80%
-60.990 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-60.990 €
17,30%
-3.666,54 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.666,54 €
1,04%
-300 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-300 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 38.516,45 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -189.500 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.990 € |
14: Abschreibungen | -3.666,54 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -98.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -352.456,54 € |
20: Verwaltungsergebnis | -313.940,09 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -313.940,09 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -313.940,09 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -316.440,09 € |