Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-235.328,89 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-235.328,89 €
52,62%
-110.990 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-110.990 €
24,82%
-98.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-98.000 €
21,91%
-2.591,36 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.591,36 €
0,58%
-300 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-300 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 34.579,50 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -235.328,89 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -110.990 € |
14: Abschreibungen | -2.591,36 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -98.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -447.210,25 € |
20: Verwaltungsergebnis | -412.630,75 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -412.630,75 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -412.630,75 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.827,76 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -422.458,51 € |