Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-989.985,37 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-989.985,37 €
41,77%
-641.088,93 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-641.088,93 €
27,05%
414.624,06 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
414.624,06 €
17,49%
-284.769 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-284.769 €
12,01%
-27.650 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-27.650 €
1,17%
12.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
12.000 €
0,51%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 426.624,06 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.943.493,30 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.516.869,24 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.516.869,24 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.516.869,24 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -42.189,93 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.559.059,17 € |