Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-1.150.760,88 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.150.760,88 €
42,57%
-730.402,17 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-730.402,17 €
27,02%
-448.092 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-448.092 €
16,58%
350.799,65 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
350.799,65 €
12,98%
12.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
12.000 €
0,44%
-11.247 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.247 €
0,42%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 362.799,65 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.340.502,05 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.977.702,40 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.977.702,40 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.977.702,40 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.590 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.028.292,40 € |