Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-229.454,15 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-229.454,15 €
49,24%
-135.891 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-135.891 €
29,16%
-98.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-98.000 €
21,03%
-2.391,36 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.391,36 €
0,51%
-300 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-300 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 34.579,50 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 34.579,50 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -466.036,51 € |
20: Verwaltungsergebnis | -431.457,01 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -431.457,01 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -431.457,01 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.827,76 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -441.284,77 € |