Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsdiagramm

-1.075.554,21 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.075.554,21 €
50,58%
-601.635,90 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-601.635,90 €
28,29%
-435.997,43 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-435.997,43 €
20,50%
-13.450 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-13.450 €
0,63%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.075.554,21 €
  • 14 Abschreibungen
    -601.635,90 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -435.997,43 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -13.450 €
  • Summe
    -2.126.637,54 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
358.798,85 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-435.997,43 €
12: Versorgungsaufwendungen
-13.450 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.075.554,21 €
14: Abschreibungen
-601.635,90 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.126.637,54 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.767.838,69 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.767.838,69 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.767.838,69 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-55.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.822.838,69 €