Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-1.075.554,21 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.075.554,21 €
50,58%
-601.635,90 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-601.635,90 €
28,29%
-435.997,43 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-435.997,43 €
20,50%
-13.450 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-13.450 €
0,63%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 358.798,85 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -435.997,43 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -13.450 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.075.554,21 € |
14: Abschreibungen | -601.635,90 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.126.637,54 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.767.838,69 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.767.838,69 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.767.838,69 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -55.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.822.838,69 € |