Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich
Haushaltsdiagramm
-31.589,34 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.589,34 €
67,78%
-8.014 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.014 €
17,20%
3.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
3.000 €
6,44%
2.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.000 €
4,29%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
3,22%
500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
500 €
1,07%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge  | 5.500 €  | 
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -41.103,34 €  | 
20: Verwaltungsergebnis  | -35.603,34 €  | 
23: Finanzergebnis  | 0 €  | 
26: Ordentliches Ergebnis  | -35.603,34 €  | 
29: Außerordentliches Ergebnis  | 0 €  | 
30: Jahresergebnis  | -35.603,34 €  | 
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | -2.500 €  | 
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | -38.103,34 €  |