Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-1.150.760,88 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.150.760,88 €
42,57%
-730.402,17 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-730.402,17 €
27,02%
-448.092 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-448.092 €
16,58%
350.799,65 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
350.799,65 €
12,98%
12.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
12.000 €
0,44%
-11.247 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.247 €
0,42%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 12.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 350.799,65 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 362.799,65 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.340.502,05 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.977.702,40 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.977.702,40 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.977.702,40 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.590 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.028.292,40 € |