Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich
Haushaltsdiagramm
-50.960 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.960 €
58,59%
-27.205,28 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.205,28 €
31,28%
-8.303,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.303,20 €
9,55%
-507,50 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-507,50 €
0,58%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 1.500 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -86.975,98 € |
20: Verwaltungsergebnis | -82.175,98 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -82.175,98 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -82.175,98 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -82.175,98 € |