Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich

Haushaltsdiagramm

-50.960 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.960 €
58,59%
-27.205,28 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.205,28 €
31,28%
-8.303,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.303,20 €
9,55%
-507,50 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-507,50 €
0,58%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -50.960 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -27.205,28 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -8.303,20 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -507,50 €
  • Summe
    -86.975,98 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.800 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-86.975,98 €
20: Verwaltungsergebnis
-82.175,98 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
4.800 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-86.975,98 €
26: Ordentliches Ergebnis
-82.175,98 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-82.175,98 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-82.175,98 €