Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-226.035,86 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-226.035,86 €
40,05%
-206.591,57 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-206.591,57 €
36,60%
-112.700 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-112.700 €
19,97%
-13.320,60 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-13.320,60 €
2,36%
-5.468,86 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.468,86 €
0,97%
-294 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-294 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 162.353,54 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -564.410,89 € |
20: Verwaltungsergebnis | -402.057,35 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -402.057,35 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -402.057,35 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -274 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -402.331,35 € |