Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-1.040.432,46 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.040.432,46 €
47,60%
-633.787,60 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-633.787,60 €
29,00%
-480.693,77 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-480.693,77 €
21,99%
-30.825,05 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-30.825,05 €
1,41%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 280.905,99 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -480.693,77 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -30.825,05 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.040.432,46 € |
14: Abschreibungen | -633.787,60 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.185.738,88 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.904.832,89 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.904.832,89 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.904.832,89 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.713 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.955.545,89 € |