Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich
Haushaltsdiagramm
-2,48 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2,48 €
59,28%
-1,07 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,07 €
25,50%
-0,42 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-0,42 €
10,10%
0,15 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,15 €
3,56%
-0,03 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,03 €
0,62%
0,02 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0,02 €
0,59%
0,01 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,01 €
0,36%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0,19 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3,81 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3,81 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3,81 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3,81 € |