Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich

Haushaltsdiagramm

-49.980 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-49.980 €
62,07%
-21.500,72 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.500,72 €
26,70%
-8.515,42 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.515,42 €
10,58%
-520,50 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-520,50 €
0,65%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -49.980 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -21.500,72 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -8.515,42 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -520,50 €
  • Summe
    -80.516,64 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.800 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-8.515,42 €
12: Versorgungsaufwendungen
-520,50 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.500,72 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-49.980 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-80.516,64 €
20: Verwaltungsergebnis
-76.716,64 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-76.716,64 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-76.716,64 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-76.716,64 €