Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-211.872,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-211.872,01 €
40,53%
-178.535,06 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-178.535,06 €
34,15%
-112.700 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-112.700 €
21,56%
-13.661,98 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-13.661,98 €
2,61%
-5.664,86 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.664,86 €
1,08%
-294 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-294 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 17.500 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.353,54 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 18.853,54 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -522.727,91 € |
20: Verwaltungsergebnis | -503.874,37 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -503.874,37 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -503.874,37 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -274 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -504.148,37 € |