Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-229.454,15 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-229.454,15 €
49,24%
-135.891 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-135.891 €
29,16%
-98.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-98.000 €
21,03%
-2.391,36 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.391,36 €
0,51%
-300 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-300 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 34.579,50 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -229.454,15 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -135.891 € |
14: Abschreibungen | -2.391,36 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -98.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -466.036,51 € |
20: Verwaltungsergebnis | -431.457,01 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -431.457,01 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -431.457,01 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.827,76 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -441.284,77 € |