Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-197.193 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-197.193 €
42,59%
-140.224,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-140.224,04 €
30,29%
-115.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-115.000 €
24,84%
-10.249,86 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.249,86 €
2,21%
-300 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-300 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 26.413,91 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -197.193 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.224,04 € |
14: Abschreibungen | -10.249,86 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -115.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -462.966,90 € |
20: Verwaltungsergebnis | -436.552,99 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -436.552,99 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -436.552,99 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -436.552,99 € |