Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich

Haushaltsdiagramm

-31.589,34 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.589,34 €
76,85%
-8.014 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.014 €
19,50%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
3,65%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -31.589,34 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -8.014 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.500 €
  • Summe
    -41.103,34 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-41.103,34 €
20: Verwaltungsergebnis
-35.603,34 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-35.603,34 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-35.603,34 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-2.500 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.500 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-38.103,34 €