Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich
Haushaltsdiagramm
-31.589,34 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.589,34 €
76,85%
-8.014 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.014 €
19,50%
-1.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.500 €
3,65%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -41.103,34 € |
20: Verwaltungsergebnis | -35.603,34 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -35.603,34 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -35.603,34 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.500 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -38.103,34 € |