Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich
Haushaltsdiagramm
-50.960 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.960 €
58,59%
-27.205,28 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.205,28 €
31,28%
-8.303,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.303,20 €
9,55%
-507,50 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-507,50 €
0,58%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -86.975,98 € |
20: Verwaltungsergebnis | -82.175,98 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -82.175,98 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -82.175,98 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -82.175,98 € |