Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich
Haushaltsdiagramm
-50.960 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.960 €
55,53%
-27.205,28 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.205,28 €
29,64%
-8.303,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.303,20 €
9,05%
3.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
3.000 €
3,27%
1.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.500 €
1,63%
-507,50 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-507,50 €
0,55%
300 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,33%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -86.975,98 € |
20: Verwaltungsergebnis | -82.175,98 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -82.175,98 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -82.175,98 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -82.175,98 € |