Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich
Haushaltsdiagramm
-49.980 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-49.980 €
59,28%
-21.500,72 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.500,72 €
25,50%
-8.515,42 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.515,42 €
10,10%
3.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
3.000 €
3,56%
-520,50 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-520,50 €
0,62%
500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
500 €
0,59%
300 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,36%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -80.516,64 € |
20: Verwaltungsergebnis | -76.716,64 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -76.716,64 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -76.716,64 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -76.716,64 € |